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2018年初級審計師《審計理論與實務》大綱內部控制及其測評

更新時間:2018-07-06 09:11:38 來源:環(huán)球網校 瀏覽44收藏22

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摘要 環(huán)球網校編輯為考生發(fā)布“2018年初級審計師《審計理論與實務》大綱內部控制及其測評”的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關考試大綱,希望大家認真學習。請持續(xù)關注環(huán)球網校審計師考試頻道,預祝考生都能順利通過考試。本篇具體內容如下:

第一部分 審計理論與方法

七、內部控制及其測評

【初級資格考試要求】

(一)內部控制概述

1、掌握內部控制的含義、作用和局限性

2、掌握內部控制的種類

(二)內部控制要素

熟悉內部控制的要素:控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、對控制的監(jiān)督

(三)內部控制測評

1、掌握調查了解內部控制和記錄內部控制的方法

2、掌握內部控制測試的步驟和方法

3、熟悉對內部控制進行初步評價和再評價的內容

4、熟悉內部控制測試和實質性審查的關系

5、了解內部控制測評結果的利用

6、了解內部控制測評的作用

分享到: 編輯:張佳佳

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